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    第十一章 练习题

    卷面总分:100分     试卷年份:    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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    试题序号

    以下关于银行存款实质性测试程序的说法不正确的是()

    • A、年末银行存款的余额为零,也有可能需要函证
    • B、在被审计单位内部控制薄弱的情况下,通过向银行函证的方式可以获得更加直接、可靠的证据
    • C、银行询证函既可以用来查证银行存款,也可以查证银行借款
    • D、函证程序可以取代对银行存款金额调节表的审核
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    试述货币资金的内部控制。

    如果在资产负债表日后对库存现金进行盘点,根据盘点数调整库存现金收、支发生合计数,倒推计算资产负债表上所包含的库存现金数是否正确的日期是()

    • A、审计报告日
    • B、资产负债表日
    • C、盘点日
    • D、外勤工作结束日

    下列各项中,最有可能防止员工挪用现金收入的内部控制措施是()

    • A、现金收取与应收账款过账之间的职责分离
    • B、坏账冲销由独立于信用审批部门的主管授权
    • C、监督每日现金汇总袁与现金日记账之间的核对
    • D、对现金日记账和每日现金汇总表实施独立的内部稽核

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