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    2019年10月会计制度设计

    卷面总分:100分     试卷年份:2019    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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    收起答题卡 ^

    某公司销售与收款业务的流程如下

    销售部门收到买家的订单后,由销售部经理审核后批准,批准后交仓库办理发货手续,仓库在发运商品时,由仓库管理员根据经批准的订单,填制- -式四联的销货单。第一联作为发运单,由工作人员装货并随货交给客户,第二联送交会计部,第三联送交应收账款管理员,第四联按编号顺序连同订单-一并归档保存,作为仓库盘存的依据。会计部收到销货单后,根据单中所列资料,开具统- -的销售发票,将顾客联寄送顾客,将销售联交应收账款管理员,作为记账和收款的凭证。应收账款管理员收到发票后,将发票与销货单核对,如准确无误,则根据此单登记应收账款明细账,并将发票和销货单按顾客顺序归档保存。

    要求指出该公司关于销售与收款内部会计控制制度存在的不足

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    货币资金监督检查的内容主要包括( )

    • A、货币资金业务相关岗位及人员设置情况
    • B、货币资金授权批准制度执行情况
    • C、支付款项印章保管情况
    • D、票据保管情况
    • E、应收账款登账情况

    记账凭证


    总分类账会计岗位的基本职责和要求包括( )

    • A、审核原始凭证
    • B、填制和审核记账凭证
    • C、保管库存现金和有价证券
    • D、登记总分类账
    • E、编制各种会计报表

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