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    第八章 练习题

    卷面总分:100分     试卷年份:    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

    答题卡
    收起答题卡 ^

    试题序号

    根据内部控制不相容职务分离的要求,下列职责应相互独立的有()

    • A、提出采购申请与批准采购申请
    • B、批准采购申请与采购
    • C、采购与验收
    • D、验收与付款
    • E、询价与确定供应商
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    以下与付款业务相关的内部控制相违背的是()

    • A、建立退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定
    • B、定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项
    • C、已到期的应付款项由主管会计办理结算与支付
    • D、财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核

    注册会计师从被审计单位的验收单追查至相应的采购明细账,是为了证实采购与付款循环中的()

    • A、存在
    • B、完整性
    • C、计价和分摊
    • D、分类与可理解性

    注册会计师应结合购货业务进行审计的项目有()

    • A、应收账款
    • B、应付账款
    • C、应收票据
    • D、预付账款
    • E、预收账款

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