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    2022年4月审计学

    卷面总分:100分     试卷年份:2022.04    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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    试题序号

    下列关于审计证据的来源的表述中,正确的是


    • A、注册会计师函证取得的证据是外部证据


    • B、内部证据即便经过外部流转,并得到其他单位或个人的承认,也不具有较强的可靠性


    • C、内部证据的可靠性高于外部证据


    • D、银行对账单是内部证据


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    内部控制存在固有局限性的第一因素是


    • A、在决策时人为判断可能出现错误和由于人为失误而导致内部控制失效


    • B、可能由于两个或更多的人员进行串通或管理层凌驾于内部控制之上而被规避


    • C、被审计单位内部行使职能的人员素质不适应岗位要求


    • D、被审计单位实施内部控制的成本效益问题影响其职能


    什么是独立性?说明可能威胁独立性的情形。


    在审计当期减少的固定资产时,注册会计师通常不执行的审计程序是


    • A、审查出售和报废处理固定资产的净损益


    • B、函证固定资产的购买单位


    • C、审查有关会计记录


    • D、审查有关批准文件


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