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    2021年4月审计学

    卷面总分:     试卷年份:2021    是否有答案:   

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    试题序号

    注册会计师在审计应付账款时,应实施函证程序的有 ( )

    • A、被审计单位的内部控制较为薄弱
    • B、被审计单位没有定期与供应商对账
    • C、被审计单位应付账款存在借方余额
    • D、被审计单位应付账款余额的账龄较长
    • E、审计人员认为被审计单位的职员有舞弊嫌疑
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    某药业公司规定只有董事长和总经理两把钥匙同时开启,才能打开内置产品秘方的保险桓,此项措施属于内部控制中的 ( )

    • A、实物控制
    • B、控制环境
    • C、信息处理控制
    • D、业绩评价控制

    注册会计师李某在对被审计单位G公司的存货审计时提出监盘,但被审计单位G公司表示年终前已经作过盘点,并向注册会计师李某提供了盘点的全部记录。注册会计师李某审查了盘点记录后便认可了存货的真实性。然而,后来存货被证实存在 大量虚构情况 要求:请对注册会计师李某进行责任认定,并说明理由

    注册会计师编制的审计工作底稿,应当使未曾接触该项审计工作的有经验的专业人士清楚了解的内容有 ( )

    • A、资产评估准则的规定
    • B、就重大事项得出的结论
    • C、所有法律法规的重要规定
    • D、实施审计程序的结果和获取的审计证据
    • E、按照审计准则的规定实施的审计程序的性质、时间和范围

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