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    2018年10月审计学

    卷面总分:120分     试卷年份:2018    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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    注册会计师对应收账款函证最可能实现的审计目的是

    • A、确定应收账款存在
    • B、确定应收账款记录的完整性
    • C、确定应收账款的回收日期
    • D、确定应收账款在财务报表上披露的恰当性
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    放计小领成员王劳的丈夫是甲公司的股东,下列防范措施能够消除对独立性不影响的情形的有

    • A、在审计报告意见段后增加强调事项段
    • B、请其他注册会计师复核王芳的审计工作底稿
    • C、要求王芳声明系婚前购买的股票
    • D、正荡市计甲公司前要求其丈夫出售持有甲公司的全部股份
    • E、将王芳调离审计小组

    简要回答注册会计师在了解被审计单位及其环境,除了需要了解被审计单位的内部控制之外,还应当从哪些因素或方面获取相关内容?


    下列各情况中,不影响会计师事务所和注册会计师独立性的是

    • A、注册会计师的中学同学,是被审计单位的一名汽车驾驶员
    • B、计师事务所的办公用房系向被审计单位租用的
    • C、注册会计师的父亲,拥有被审计单位1200股股票
    • D、注册会计师的弟弟,是被审计单位的副董事长

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