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    2017年10月审计学

    卷面总分:120分     试卷年份:2017    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

    答题卡
    收起答题卡 ^

    试题序号

    下列属于注册会计师审计业务范围的有

    • A、审查企业财务报表,出具审计报告
    • B、资产评估
    • C、承办会计咨询、会计服务业务
    • D、审查企业内部控制,出具内部控制审计报告
    • E、税务咨询
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    下列有关风险评估的说法中,错误的是

    • A、管理层缺乏诚信可能引发的舞弊风险,与财务拫表整体相关
    • B、如果认为仅通过实质性程序获取的审计证据无法将认定层次的重大错报风险降至可接受的低水平,注册会计师应当评价被审计单位针对这些风险设计的控制,并确定执行情况
    • C、注册会计师使用重新执行程序的目的是了解被审计单位的内部控制
    • D、注册会计师了解被审计单位及其环境,目的就是为了识别和评估财务报表重大错报风险

    实质性程序

    关于前后任注册会计师的关系,不适合下列业务的有

    • A、内部控制审计
    • B、财务报表审阅
    • C、财务报表审核
    • D、执行商定程序
    • E、财务报表审计

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